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      柳州市人民醫(yī)院2021年度單位決算公開(kāi)

      發(fā)布日期:2022-08-18

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      柳州市人民醫(yī)院

      2021年度單位決算




      目 錄

      第一部分:柳州市人民醫(yī)院概況

      一、主要職能

      二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      第二部分:柳州市人民醫(yī)院2021年單位決算報(bào)表

      表一:收入支出決算總表

      表二:收入決算表

      表三:支出決算表

      表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

      表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第三部分:柳州市人民醫(yī)院2021年度單位決算情況說(shuō)明

      一、2021 年度收入支出決算總體情況。

      二、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

      三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

      四、2021年度政府性基金支出決算情況。

      五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

      七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

      第四部分:名詞解釋


      第一部分:柳州市人民醫(yī)院概況

      一、主要職能

      柳州市人民醫(yī)院創(chuàng)建于1926年,是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院,是廣西醫(yī)科大學(xué)附屬柳州市人民醫(yī)院,廣西醫(yī)科大學(xué)柳人臨床醫(yī)學(xué)院、是全國(guó)文明單位、國(guó)家第一批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國(guó)家臨床藥師培訓(xùn)基地、第一批全科醫(yī)生規(guī)范化培養(yǎng)基地、國(guó)家合理用藥示范基地,感染性疾病科獲國(guó)家臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目,口腔全科專(zhuān)業(yè)基地是國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)基地,是五星級(jí)綠色環(huán)保醫(yī)院,是全國(guó)建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度試點(diǎn)醫(yī)院。

      醫(yī)院占地面積190多畝,建筑面積26萬(wàn)平方米,開(kāi)放床位2564張,泊車(chē)位3100多個(gè)。現(xiàn)有在職職工4186人,其中衛(wèi)技人員3679人,高級(jí)專(zhuān)家857(正高職稱(chēng)158人,副高職稱(chēng)699),有醫(yī)學(xué)博士129人(包含在讀博士52人),碩士912人,人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。擁有國(guó)家重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目1個(gè),自治區(qū)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科及建設(shè)項(xiàng)目11個(gè),廣西醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)學(xué)科6個(gè),柳州市臨床重點(diǎn)專(zhuān)科21個(gè),柳州市人才小高地4個(gè),市級(jí)醫(yī)學(xué)質(zhì)量控制中心23個(gè),國(guó)家級(jí)藥物臨床試驗(yàn)資格專(zhuān)業(yè)25個(gè)。是廣西第五批博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地。醫(yī)療服務(wù)輻射桂中地區(qū),開(kāi)展了許多達(dá)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的醫(yī)療技術(shù),多學(xué)科聯(lián)合救治水平不斷提高,承擔(dān)著桂中地區(qū)急危重癥病人的醫(yī)療救治任務(wù)。

      近年來(lái),醫(yī)院先后涌現(xiàn)出廣西衛(wèi)生健康系統(tǒng)二等功、廣西五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者、柳州市先進(jìn)工作者等諸多先進(jìn)典型,醫(yī)院榮獲全國(guó)管理創(chuàng)新醫(yī)院、廣西衛(wèi)生健康系統(tǒng)集體二等功等國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)榮譽(yù)500多項(xiàng)。2019年,醫(yī)院提出“一體兩翼”的醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃,“一體”即文昌路主體院區(qū),以綜合發(fā)展,處理疑難病癥為主。“兩翼”即在北部生態(tài)園建設(shè)柳州市公共衛(wèi)生應(yīng)急中心和危重癥救治中心(北部院區(qū)),打造區(qū)域急救醫(yī)學(xué)中心;在陽(yáng)和新區(qū)建設(shè)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(陽(yáng)和院區(qū)),探索中醫(yī)藥與現(xiàn)代醫(yī)學(xué)相結(jié)合的特色模式。


      二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      1.柳州市人民醫(yī)院,醫(yī)院設(shè)有心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、腎內(nèi)科、內(nèi)分泌科、全科醫(yī)學(xué)科、風(fēng)濕免疫科、腫瘤科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科、胃腸外科、神經(jīng)外科、心臟外科、胸外科、血管外科、脊柱骨科、關(guān)節(jié)骨病科、泌尿外科、兒科、婦產(chǎn)科、耳鼻喉科、口腔科、中醫(yī)科、重癥醫(yī)學(xué)科、麻醉科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、超聲科、放射科、功能科等臨床、醫(yī)技科室。

      2.柳州市人民醫(yī)院柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心


      第二部分:柳州市人民醫(yī)院2021年單位決算報(bào)表

      詳見(jiàn)附件1:柳州市人民醫(yī)院2021年度單位決算公開(kāi)表。


      第三部分:柳州市人民醫(yī)院2021年度單位決算情況說(shuō)明

      一、2021年度收入支出決算總體情況

      (一)本單位2021年度總收入252940.41萬(wàn)元,其中本年收入245341.34萬(wàn)元, 2020年度決算數(shù)增加8154.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.44%。收入具體情況如下。

      1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3129.71萬(wàn)元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少1408.19萬(wàn)元,下降31.03%,主要原因是:其他衛(wèi)生健康支出、其他公立醫(yī)院支出項(xiàng)目撥款減少

      2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10000萬(wàn)元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少6500萬(wàn)元,下降39.39%,主要原因是:本年無(wú)抗疫特別國(guó)債安排的支出項(xiàng)目撥款。

      3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。較2020年度決算數(shù)持平。

      4.上級(jí)補(bǔ)助收入1244.52萬(wàn)元。較2020年度決算數(shù)減少了1234.40萬(wàn)元,下降49.80%,主要原因是:上級(jí)補(bǔ)助撥款減少。

      5.事業(yè)收入208332.15萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加22396.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.05%,主要原因是:醫(yī)療收入增長(zhǎng)。

      6.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)持平。

      7.其他收入22634.97萬(wàn)元,為單位在“財(cái)政撥款收入”

      “事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少5099.25萬(wàn)元,下降18.39%,主要原因是:2020年發(fā)生工程建設(shè)款退回。

      8.使用非財(cái)政撥款結(jié)余2201.06萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加2201.06萬(wàn)元,主要原因是:2020年度未使用非財(cái)政撥款結(jié)余。

      9.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5398萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加1654.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.21%,主要原因是:2021年支出以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

      (二)本單位2021年度總支出252940.41萬(wàn)元,其中本年支出250235.28萬(wàn)元, 2020年度決算數(shù)增加16958.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.27%。支出具體情況如下:

      1.科學(xué)技術(shù)支出31.51萬(wàn)元:主要用于科研課題支出。較2020年度決算數(shù)增加13.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)77.62%,主要原因是:科研支出增加。

      2.衛(wèi)生健康支出237726.28萬(wàn)元:主要用于單位開(kāi)展業(yè)務(wù)的支出。較2020年度決算數(shù)增加19406.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.89%,主要原因是:醫(yī)院工作量增長(zhǎng),支出相應(yīng)增加。

      3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.03萬(wàn)元:主要為征地和拆遷補(bǔ)償支出。較2020年度決算數(shù)增加729.03萬(wàn)元,主要原因是:2020年無(wú)征地和拆遷補(bǔ)償支出。

      4.其他支出11748.47萬(wàn)元:主要用于單位其他業(yè)務(wù)的支出。較2020年度決算數(shù)增加4493.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.95%。主要原因是:其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出增加。

         3.結(jié)余分配1090.38萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)減少405.31萬(wàn)元,下降27.1%,主要原因是:按比例提取專(zhuān)用結(jié)余。

      4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1614.74萬(wàn)元,為本年度或以前年度

      預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少4542.3萬(wàn)元,下降73.77%,主要原因是:2021年項(xiàng)目支出增加,年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

      二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

      本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4242.14萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)增加283.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.16%。其中:基本支出255萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3987.14萬(wàn)元。

      本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為147.9萬(wàn)元,支出決算為4242.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的2868.25%。其中:

      (一)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為29.41萬(wàn)元。按規(guī)定,通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

      (二)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出((款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.09萬(wàn)元。按規(guī)定,通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

      (三)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))。年初預(yù)算為147.9萬(wàn)元,支出決算為711.67萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算,二是部分支出按規(guī)定,通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

      (四)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為184.15萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算,二是部分支出按規(guī)定,通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

      (五)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為21.01萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算,二是部分支出按規(guī)定,通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

      (六)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為41.43萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算,二是部分支出按規(guī)定,通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

      (七)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.78萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算,二是部分支出按規(guī)定,通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

      (八)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8.91萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算。

      (九)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.33萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:按規(guī)定,通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

      (十)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3233.36萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:按規(guī)定,通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

      (十一)其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算。


      三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出255萬(wàn)元,支出具體情況如下:

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助255萬(wàn)元,年初預(yù)算為0萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算。


      四、2021年度政府性基金支出決算情況

      本單位2021年度政府性基金支出12474.50萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少2280.03萬(wàn)元,下降15.45%。其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出12474.50萬(wàn)元。

      本單位2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12474.50萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因:一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算,涉及項(xiàng)目為其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出;二是部分支出按規(guī)定,通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為 729.03 萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因:按規(guī)定,通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

      其他支出(類(lèi))其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為 11745.47 萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因:一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算;二是部分支出按規(guī)定,通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。


      五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

      柳州市人民醫(yī)院2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。


      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,年初預(yù)算為0萬(wàn)元,與上年相比持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

      具體情況如下:

      (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,年初預(yù)算為0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)、所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。

      (二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:

      公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,年初預(yù)算為0萬(wàn)元。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)。

      公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元,年初預(yù)算為0萬(wàn)元。2021年,柳州市人民醫(yī)院開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元。

      公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,年初預(yù)算為0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人次0次,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。


      七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明


      (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

      本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。


      (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

      本單位無(wú)使用年初預(yù)算的政府采購(gòu)支出。


      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

      截至20211231日,本單位共有車(chē)輛20輛,其中:專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛;其他用車(chē)13輛,其他用車(chē)主要是救護(hù)車(chē)外的其他用車(chē);單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備21臺(tái)(套),單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備154臺(tái)(套)。


      (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

      本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。


      第四部分:名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指柳州市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

      五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

      八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指柳州市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。





       附件1:柳州市人民醫(yī)院2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

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